深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則
深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)
股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則
(二〇二三年八月修訂)
深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則
深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則
第一章 總則
第一條 為強(qiáng)化深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董
事會(huì)決策功能,提升內(nèi)部控制管理水平,進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu),根據(jù)《中華人
民共和國公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引
第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)與《公司章程》的規(guī)定和要
求,公司設(shè)立董事會(huì)審計(jì)委員會(huì),并制訂本工作細(xì)則。
第二條 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)是董事會(huì)依據(jù)相應(yīng)法律法規(guī)設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu),主
要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作。
第二章 人員組成
第三條 審計(jì)委員會(huì)成員由三名董事組成,其中獨(dú)立董事兩名,委員中至少有一
名獨(dú)立董事為專業(yè)會(huì)計(jì)人士。
第四條 審計(jì)委員會(huì)委員由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。
第五條 審計(jì)委員會(huì)設(shè)召集人一名,由會(huì)計(jì)專業(yè)的獨(dú)立董事委員擔(dān)任,負(fù)責(zé)召集、
主持審計(jì)委員會(huì)工作;召集人由半數(shù)以上委員推舉,并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。
第六條 審計(jì)委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期
間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù),自動(dòng)失去委員資格,并由董事會(huì)根據(jù)本工作細(xì)
則的規(guī)定選舉新的委員,以補(bǔ)足委員人數(shù)。
第七條 審計(jì)委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),切實(shí)有效地監(jiān)督、評(píng)估上市公司內(nèi)外部
審計(jì)工作,促進(jìn)公司建立有效的內(nèi)部控制并提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)報(bào)告。
審計(jì)委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)具備履行審計(jì)委員會(huì)工作職責(zé)的專業(yè)知識(shí)和商業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
第三章 職責(zé)權(quán)限
第八條 審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé):
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(一)監(jiān)督及評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作,提議聘請(qǐng)或者更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu);
(二)監(jiān)督及評(píng)估內(nèi)部審計(jì)工作,負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的協(xié)調(diào);
(三)審核公司的財(cái)務(wù)信息及披露;
(四)監(jiān)督及評(píng)估公司的內(nèi)部控制;
(五)協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計(jì)部門及相關(guān)部門與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通;
(六)負(fù)責(zé)法律法規(guī)、《公司章程》和董事會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。
第九條 審計(jì)委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。審計(jì)委
員會(huì)應(yīng)配合監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督審計(jì)活動(dòng)。審計(jì)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)就其認(rèn)為必須采取的措施或者
改善的事項(xiàng)向董事會(huì)報(bào)告,并提出建議
第十條 公司應(yīng)當(dāng)為審計(jì)委員會(huì)提供必要的工作條件,配備專門人員或者機(jī)構(gòu)承
擔(dān)審計(jì)委員會(huì)的工作聯(lián)絡(luò)、會(huì)議組織、材料準(zhǔn)備和檔案管理等日常工作。審計(jì)委員
會(huì)履行職責(zé)時(shí),公司管理層及相關(guān)部門須給予配合。
審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為必要的,可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)提供專業(yè)意見,有關(guān)費(fèi)用由公司承
擔(dān)。
第十一條 公司聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu),須由審計(jì)委員會(huì)形成審議意見并向董
事會(huì)提出建議后,董事會(huì)方可審議相關(guān)議案。
第十二條 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)審閱公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的
真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性提出意見,重點(diǎn)關(guān)注公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的重大會(huì)計(jì)和審計(jì)
問題,特別關(guān)注是否存在與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告相關(guān)的欺詐、舞弊行為及重大錯(cuò)報(bào)的可能
性,監(jiān)督財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告問題的整改情況。
審計(jì)委員會(huì)向董事會(huì)提出聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的建議,審核外部審計(jì)機(jī)構(gòu)
的審計(jì)費(fèi)用及聘用條款,不應(yīng)受公司主要股東、實(shí)際控制人或者董事、監(jiān)事及高級(jí)
管理人員的不當(dāng)影響。
審計(jì)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)督促外部審計(jì)機(jī)構(gòu)誠實(shí)守信、勤勉盡責(zé),嚴(yán)格遵守業(yè)務(wù)規(guī)則和
行業(yè)自律規(guī)范,嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制制度,對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告進(jìn)行核查驗(yàn)證,履行
特別注意義務(wù),審慎發(fā)表專業(yè)意見。
第十三條 公司出現(xiàn)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上
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市公司規(guī)范運(yùn)作》第 2.2.11 條第一款事項(xiàng),審計(jì)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)督促公司相關(guān)責(zé)任部門
制定整改措施和整改時(shí)間,進(jìn)行后續(xù)審查,監(jiān)督整改措施的落實(shí)情況,并及時(shí)披露
整改完成情況。
第十四條 公司應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告中披露審計(jì)委員會(huì)年度履職情況,主要包括其履
行職責(zé)的具體情況和審計(jì)委員會(huì)會(huì)議的召開情況。審計(jì)委員會(huì)就其職責(zé)范圍內(nèi)事項(xiàng)
向董事會(huì)提出審議意見,董事會(huì)未采納的,公司應(yīng)當(dāng)披露該事項(xiàng)并充分說明理由。
第十五條 內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé),向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告工作。審計(jì)委員
會(huì)在監(jiān)督及評(píng)估內(nèi)部審計(jì)部門工作時(shí),應(yīng)當(dāng)履行下列主要職責(zé):
(一)指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)制度的建立和實(shí)施;
(二)審閱公司年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃;
(三)督促公司內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的實(shí)施;
(四)指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)部門的有效運(yùn)作。公司內(nèi)部審計(jì)部門須向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告
工作,內(nèi)部審計(jì)部門提交給管理層的各類審計(jì)報(bào)告、審計(jì)問題的整改計(jì)劃和整改情
況須同時(shí)報(bào)送審計(jì)委員會(huì);
(五)向董事會(huì)報(bào)告內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)度、質(zhì)量以及發(fā)現(xiàn)的重大問題等;
(六)協(xié)調(diào)內(nèi)部審計(jì)部門與會(huì)計(jì)師事務(wù)所、國家審計(jì)機(jī)構(gòu)等外部審計(jì)單位之間
的關(guān)系。
第十六條 內(nèi)部審計(jì)部門每季度應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)或者審計(jì)委員會(huì)至少報(bào)告一次內(nèi)
部審計(jì)工作情況和發(fā)現(xiàn)的問題,并至少每年向其提交一次內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。內(nèi)部審計(jì)
部門對(duì)審查過程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷,應(yīng)當(dāng)督促相關(guān)責(zé)任部門制定整改措施和整
改時(shí)間,并進(jìn)行內(nèi)部控制的后續(xù)審查,監(jiān)督整改措施的落實(shí)情況。
內(nèi)部審計(jì)部門在審查過程中如發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制存在重大缺陷或者重大風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)當(dāng)
及時(shí)向董事會(huì)或者審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。
第十七條 審計(jì)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)督導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)部門至少每半年對(duì)下列事項(xiàng)進(jìn)行一次
檢查,出具檢查報(bào)告并提交審計(jì)委員會(huì)。檢查發(fā)現(xiàn)上市公司存在違法違規(guī)、運(yùn)作不
規(guī)范等情形的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向深圳證券交易所報(bào)告:
(一)公司募集資金使用、提供擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、證券投資與衍生品交易、提
供財(cái)務(wù)資助、購買或者出售資產(chǎn)、對(duì)外投資等重大事件的實(shí)施情況;
(二)公司大額資金往來以及與董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際
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控制人及其關(guān)聯(lián)人資金往來情況。
審計(jì)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)內(nèi)部審計(jì)部門提交的內(nèi)部審計(jì)報(bào)告及相關(guān)資料,對(duì)公司內(nèi)
部控制有效性出具書面的評(píng)估意見,并向董事會(huì)報(bào)告。董事會(huì)或者審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為
公司內(nèi)部控制存在重大缺陷或者重大風(fēng)險(xiǎn)的,或者保薦人、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、會(huì)計(jì)師
事務(wù)所指出上市公司內(nèi)部控制有效性存在重大缺陷的,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向本所報(bào)告
并予以披露。公司應(yīng)當(dāng)在公告中披露內(nèi)部控制存在的重大缺陷或者重大風(fēng)險(xiǎn)、已經(jīng)
或者可能導(dǎo)致的后果,以及已采取或者擬采取的措施。
第十八條 公司董事會(huì)或者其審計(jì)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)內(nèi)部審計(jì)部門出具的評(píng)價(jià)報(bào)
告及相關(guān)資料,出具年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告。
第十九條 公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)至少每季度對(duì)募集資金的存放與使用情況檢
查一次,并及時(shí)向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告檢查結(jié)果。
公司審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為公司募集資金管理存在違規(guī)情形、重大風(fēng)險(xiǎn)或者內(nèi)部審計(jì)
部門沒有按前款規(guī)定提交檢查結(jié)果報(bào)告的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在
收到報(bào)告后二個(gè)交易日內(nèi)向深圳證券交易所報(bào)告并公告。
第四章 決策程序
第二十條 內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)做好審計(jì)委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作,收集并提供
公司有關(guān)方面的資料:
(一)公司相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告;
(二)內(nèi)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的工作報(bào)告;
(三)外部審計(jì)合同及相關(guān)工作報(bào)告;
(四)公司對(duì)外披露信息情況;
(五)其它相關(guān)事宜。
第二十一條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議對(duì)審計(jì)工作組提供的報(bào)告進(jìn)行評(píng)議,并將相關(guān)書面
決議材料呈報(bào)董事會(huì)討論:
(一)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作評(píng)價(jià),外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的聘請(qǐng)及更換;
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(二)公司對(duì)外披露的財(cái)務(wù)報(bào)告等信息是否客觀真實(shí);
(三)其他相關(guān)事宜。
第五章 議事規(guī)則
第二十二條 審計(jì)委員會(huì)每季度至少召開一次會(huì)議,兩名及以上成員提議時(shí),或
者召集人認(rèn)為有必要時(shí),可以召開臨時(shí)會(huì)議。
會(huì)議的召開應(yīng)提前三天由召集人負(fù)責(zé)以專人送達(dá)、傳真、電子郵件、郵寄或其
他方式通知全體委員,緊急情況下可隨時(shí)通知。
第二十三條 審計(jì)委員會(huì)委員可以親自出席會(huì)議,也可以委托其他委員代為出席
會(huì)議并行使表決權(quán)。審計(jì)委員會(huì)委員委托其他委員代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)的,
應(yīng)向會(huì)議主持人提交授權(quán)委托書。授權(quán)委托書應(yīng)不遲于會(huì)議表決前提交給會(huì)議主持
人。
第二十四條 會(huì)議由召集人負(fù)責(zé)召集和主持,召集人不能或不履行職責(zé)時(shí),由另
一名獨(dú)立董事委員主持。
第二十五條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委
員有一票的表決權(quán);會(huì)議做出的決議,必須經(jīng)全體委員的半數(shù)通過。
第二十六條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議的召開,既可采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式,也可采用非現(xiàn)場(chǎng)
會(huì)議的通訊表決方式。如采用通訊表決方式,則審計(jì)委員會(huì)委員在會(huì)議決議上簽字
者即視為出席了相關(guān)會(huì)議并同意會(huì)議決議內(nèi)容。
第二十七條 審計(jì)工作組成員可列席審計(jì)委員會(huì)會(huì)議,必要時(shí)亦可邀請(qǐng)公司董
事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
第二十八條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和會(huì)議通過的議案必須遵循
有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及本工作細(xì)則的規(guī)定。
第二十九條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄,出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽
名;會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書保存,保存時(shí)間為十年。
第六章 附則
第三十條 本工作細(xì)則未盡事宜,按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定
深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則
執(zhí)行;本工作細(xì)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)相抵觸時(shí),按國家有關(guān)法律、法
規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
第三十一條 本工作細(xì)則自董事會(huì)決議通過之日起生效施行。
第三十二條 本工作細(xì)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司
二〇二三年八月
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2023-08-05 06:03
原標(biāo)題:如何更懂“百年身、千秋筆”的中國戲?華西都市報(bào)-封面新聞?dòng)?/p>
2023-08-05 05:53